2025年6月30日

中心完成2018年度财务部门决算核查工作


        为做好省卫健委2018年度财务部门决算工作,保证决算数据账表一致,中心于1月21日接受了江苏天舜会计师事务所部门决算账表一致性专项审计工作。

        审计小组通过盘点库存现金,查看固定资产、往来款项、事业支出明细账以及相关会计凭证,核对非税收入上缴财政专户资金情况,对中心部门预算的执行情况、重点对“三公经费”使用情况以及部门决算报表数据与会计账面数据是否一致进行了详实细致的审计。审计结果表明,中心会计核算符合财务管理规范要求,能做到真实、准确、完整,账账相符、账表相符、账实相符。应缴财政资金及时上缴国库,非税收入和部门预决算的执行严格遵循财政部门相关要求,审计组在充分肯定我们工作的同时,也提出了一些需要改进和提高的地方。我们会坚持认真仔细严谨的工作作风,并加强自身的业务学习,为进一步提高中心的财务管理工作而努力。